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类  目:审计、财政、金融
分  目:审计
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概况

    1992年,广州市审计局将工作重点转移到加强对企业内控制度和经济效益的延伸审计,以及开展审计调查,加强对宏观经济的管理服务方面。全年共审计1296个单位,查出违纪违规金额24155万元,其中应上缴财政3945万元,已上缴4097万元(内含补交上年311万元),完成审计调查61项,向上级机关和有关部门提交专题报告54篇。

    经济效益审计 重点选择30户经济效益较差的企业,查出由于经营管理不善造成损失浪费金额达300万元,并通过审计,帮助企业健全各项制度,完善约束机制,提出改进意见和建议。对机械、橡胶、化工等9个行业的22户企业开展了“落实市政府《关于进一步搞活市属大中型企业的若干措施》”的审计调查;对珠江钢琴工业公司等8户工业企业就关于《企业法》的贯彻实施情况进行了审计调查,把调查情况和发现的问题向市政府作了报告,提出了建议。在对市属染织行业的审计调查中,以“外商拖欠货款”问题为重点,针对查出的出口合同条款漏洞多、企业法制观念薄弱和合同履行不认真等问题,提出了改变结算方法、完善合同条款、严格履行合同、加强企业生产协作和管理的建议,这些建议都得到有关方面的重视。

    财政审计 对4个区、2个县和29个镇(街)进行了财政收支审计,查出违反财政制度金额2700万元,纠正了财税部门越权减免税收、应列未列财政收入、多提税收分成等行为。另外,对2个金融部门进行了审计,纠正了违反利率政策、扩大成本开支范围、银行自身占用信贷资金挂帐搞基建等违规行为。对政府部门的审计主要放在城建、农业、教育、养老保险、待业保险和土地征收费等6项专项资金上。

    经市政府批准,对广州市设在香港、澳门地区的8户中资企业的股权、物业归属和经营情况进行了审计,向市政府作了综合报告,针对审计发现的问题,如个别境外企业经营管理不善,造成严重亏损等,提出了对境外企业加强管理监督的建议。

    内审机构和社会审计组织加强对内审工作的指导,举办了7期内审人员业务培训班。全市已建立内审机构802个,配备内审人员2938人,全年共审计3618个单位,查出损失浪费金额1290万元,促进增收节支金额1418万元,纠正违规违纪金额6372万元。为健全和发展社会审计组织,作了在一轻局等5个委、局设立广州审计师事务所办事处的试验,并成立了广州市社会审计协会。12个审计师事务所接受各方委托,共审计或查证7221个单位(项目),查出违纪违规金额178 万元。

(邝成业)