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类 目:审计、财政、金融 分 目:审计 次分目: |
审计工作概况
1989年,广州市各级审计机关共审计2412个单位,比上年增加1.8倍;查出违纪金额1.63亿元,其中超过100万元违纪单位18个。
扩大对基建投资审计 为了压缩固定资产投资规模,主要抓了三个方面的工作:1.对市清理固定资产投资项目领导小组决定停、缓建的146个基建项目,审计机关全部进行了跟踪审计。2.对在建工程项目建设许可证进行普查。经对988个在建项目检查,发现有41个无建设许可证施工项目,除责令其立即停止施工外,还进行了罚款处理。3.对自筹基建资金进行审计。共审计127个项目。
做好清理整顿公司工作 全年共审计208家公司,查出违纪金额4834万元,其中违纪超过100万元以上的有9家,违纪金额3600万元。有关案件,有的正由审计机关进一步追查,有的已移交市纪委或司法部门进行处理。
对财政、金融部门进行审计对12个市、区、县政府财政收支进行审计,并对建设银行广州分行、中国银行珠江分行和工商银行广州分行等9个单位进行审计调查。通过审计,对少数财政机关、金融企业存在的违反规章制度行为均作了处理,同时还对加强财政、税收、金融财务和预算管理,促进这些部门健全、完善管理制度提出了建议。此外,市审计局继续对广州市世界银行贷款项目、欧洲共同体援助项目进行审计监督。
加强对承包经营责任审计 运用国家审计、内部审计、社会审计三股力量对727户承包经营企业进行审计。查出了部分企业盈亏或资产不实等,除分别作出处理外,还采取措施促进企业改进管理,提高经济效益。
对各项专项资金进行专项审计加强了对环保、城建、菜地建设、卫生、扶贫、支农等部门237个单位专项资金的管理和使用情况的审计。为严肃财经纪律,对存在问题的单位除通过新闻媒介予以公开揭露外,还在全市发出通报批评。
对“菜篮子”进行审计除继续对蔬菜专项财政补贴进行审计外,重点对市食品公司及其属下10个经理部、6个肉食制品厂执行市政府关于补贴冻猪肉的有关规定进行检查,对这家公司某些损害市民利益的行为进行公开揭露,并对其全部非法所得没收上交财政,有关责任人员还受到了纪律处分。
内部审计、社会审计进一步发展 加强对内审工作的指导,全市已建立内审机构762个,比上年增加2.12倍;配备审计人员2277人,增加2.95倍。全年内审机构共审计2173个单位,查出违纪金额1.09亿元,促进增收节支2304万元。还会同有关部门查处1万元以上贪污受贿案件12宗。全市已建立审计师事务所9间,配备专职人员120名。在接受国家审计机关委托审计任务的同时,还完成对集体企业验资事项6748宗,咨询、查证事项65宗。
聘请特约审计顾问和特约审计员 从各民主党派和群众团体中首批聘请9位特约审计顾问和18位特约审计员。主要任务是对审计工作提出建设性意见,转达群众对违纪单位的投诉和举报,督促被审单位执行审计机关的结论和决定,参与审计机关一些项目的审计和调查。
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